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中国广核年报:2019年净利94.66亿,机组安全稳定运行

公司拟定向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元(含税)。

智门财经3月26日讯,中国广核发布2019年年度报告。

截至2019年底,公司合并报表口径总资产约为人民币387,975.23百万元,比2018年增长5.27%;负债合计约为人民币252,681.37百万元,资产负债率65.1%;归属于母公司股东的权益约为人民币89,801.98百万元,比2018年增长26.28%。公司实现合并报表口径营业收入约为人民币60,875.18百万元,比2018年增长19.8%;归属于母公司股东的净利润约为人民币9,465.70百万元,比2018年增长8.8%;经营活动产生的现金流约为人民币30,598.90百万元,比2018年增长7.71%。公司拟定向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元(含税)。

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于本报告期,本公司共有2台机组投入商业运营,为阳江6号机组及台山2号机组。截至2019年12月31日,本公司管理24台在运核电机组和5台在建核电机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的1台在建机组),装机容量分别为27,142兆瓦和5,800兆瓦(含控股股东委托本公司管理的在建机组),占全国在运及在建核电总装机容量的55.69%以及44.08%,占全国核电总装机容量的53.22%。

公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《2019年1-12月全国核电运行情况》,截至2019年12月31日,我国投入商业运行的核电机组共47台,全国商运核电机组上网电量为3,263.24亿千瓦时。2019年,公司管理的核电站的总上网电量为1,789.70亿千瓦时。

截至2019年底,公司管理24台在运核电机组、5台在建核电机组(其中包含本公司控股股东委托本公司管理的1台在建机组)。2019年,公司共有两台新的核电机组投入商业运营,为阳江6号机组及台山2号机组。公司目前管理的在运核电机组和在建核电机组的数量和容量如下:

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2019年,公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行,包括新投入商业运营的阳江6号机组及台山2号机组,全年累计上网电量为1,789.70亿千瓦时,较2018年增长13.96%。其中,公司的子公司运营管理的核电站(含大亚湾核电站、岭澳核电站、岭东核电站、阳江核电站、防城港核电站、宁德核电站和台山核电站)的全年累计上网电量为1,482.06亿千瓦时,较2018年增长15.09%;公司的联营企业运营管理的核电站(红沿河核电站)的全年累计上网电量为307.64亿千瓦时,较2018年增长8.82%。

报告期内公司营业收入总额较上年同期增加,主要原因是主营业务收入的增长。主要是销售电力收入与建筑安装和设计服务收入增加。销售电力收入增长的主要原因是阳江5、6号机组和台山1、2号机组分别于2018年7月、2019年7月、2018年12月和2019年9月投入商业运营。建筑安装和设计服务收入增加的主要原因是工程公司对惠州核电及风电业务的施工量增
加。

报告期内公司营业成本包括主营业务成本和其他业务成本,其中主营业务成本主要包括销售电力成本和建筑安装和设计服务。报告期公司营业成本增加的主要原因为:

①核燃料成本增加的主要原因是阳江5、6号机组和台山1、2号机组分别于2018年7月、2019年7月、2018年12月和2019年9月投入商业运营。

②固定资产折旧增加的主要原因是阳江5、6号机组和台山1、2号机组分别于2018年7月、2019年7月、2018年12月和2019年9月投入商业运营。

③计提乏燃料处置金增加的主要原因是2019年阳江1号机组和宁德2号机组商业运营满5年,开始计提并缴纳乏燃料处置金。

④建筑安装和设计服务成本增加的主要原因是工程公司对惠州核电和风电业务的施工量增加。⑤提供劳务成本增加的主要原因是工程公司按照惠州核电、苍南核电项目的进度增加了人员及建设投入。

⑥商品销售及其他成本增加主要原因是工程公司在华龙一号设计审查及英国BRB项目提供支持性服务增加。

中国广核电力股份有限公司由10多家联属公司组成。2014年3月25日,中广核电力正式注册成立,注册资本353亿元人民币。

声明:本文为入驻智门财经的作者林 莞撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表智门财经赞成其观点或证实其描述。
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